ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження Сквирського міського голови №69-ОД від 17 грудня 2019 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0100000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Сквирська міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0116030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 9 328 964,00 | гривень, у тому числі загального фонду - | 4 133 237,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду- | 5 195 727,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», рішення сесії Сквирської міської ради №835-35-VII від 03.12.2018 року "Про затвердження Програми організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік", №765-34-VII від 06.11.2018 року "Про затвердження Програми громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м.Сквира на 2019 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Підвищення рівня благоустрою міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми: | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cанітарне прибирання та благоустрій міста Сквира (утримання місць загального користування) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Утримання місць поховань як об’єктів благоустрою та похоронно-ритуальне обслуговування в місті Сквира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Утримання і поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення в місті Сквира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Здійснення капітальних ремонтів інших обєктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Організація громадських робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Надання капітальних трансфертів підприємствам для придбання основних засобів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | організація благоустрою міста | 3 983 237,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983 237,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | капітальний ремонт інших обєктів | 0,00 | 4 626 727,00 | 4 626 727,00 | 4 626 727,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | надання капітальних трансфертів підприємствам | 0,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | організація громадських робіт | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ветеринарні послуги | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 4 133 237,00 | 5 195 727,00 | 5 195 727,00 | 9 328 964,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2019 рік | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Програма організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік | 4 083 237,00 | 5 195 727,00 | 9 278 964,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 4 133 237,00 | 5 195 727,00 | 9 328 964,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (утримання місць загального користування) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 2355237,00 | 2355237,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період | тис.кв.м | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 66,90 | 66,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній період | тис.кв.м | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 127,90 | 127,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | середня вартість уримання 1 кв.м вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) | грн | розрахунок | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м площі вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 12,0 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (забезпечення благоустрою кладовищ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 150000,00 | 150000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 215 | 215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | розрахунок | 32,40 | 32,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн | розрахунок | 46296,00 | 46296,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | розрахунок | 15,10 | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попередній роком | % | розрахунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста/ капітальний ремонтінших обєктів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 1478000,00 | 4326727,00 | 5804727,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | тис.кВт.год | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 300,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | рівень освітлення вулиць на початок року | % | розрахунок | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | кількість світлоточок, які планується встановити | од. | розрахунок | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | кількість електроламп та світильників, які планується встановити | од. | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 20,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 300,00 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | кількість світлоточок/ обєктів, які підлягають поточному/капітальному ремонту | шт | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 80,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | кількість світлоточок, на яких планується провести поточний/капітальний ремонт | шт | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 50 | 256 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному/капітальному ремонту | км. | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт | км. | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 7,00 | 7,350 | 14,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | кількість обєктів капітального ремонту, які планується відремонтувати | од. | рішення сесії | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | кВт.год | внутрішній облік КС "Сквирське СКГ"/ КП "Сквираблагоустрій" | 222,20 | 222,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн | розрахунок | 1057,80 | 1057,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки | грн | розрахунок | 488,90 | 488,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення | грн | розрахунок | 14537,40 | 14537,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | середні витрати на капітальний ремонт 1 обєкта | грн | розрахунок | 20652,00 | 20652,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби | % | розрахунок | 22,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попередній роком | % | розрахунок | 7,10 | 7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби | % | розрахунок | 62,50 | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | темп зростання середній витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попередній роком | % | розрахунок | 50,30 | 50,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби | % | розрахунок | 77,80 | 77,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | темп зростання середніх витрат на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 40,90 | 40,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 обєкта порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 2,36 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | кількість безпритульних тварин, які планується виловити/стерелізувати | од. | внутрішній облік | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | кількість заходів, які планується провести | од. | внутрішній облік | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | середні видатки на проведення відлову/стерилізації однієї тварини | грн | розрахунок | 666,00 | 666,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | середні видатки на виконання одного заходу | грн | розрахунок | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин поріняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (Надання капітальних трансфертів підприємствам для придбання основних засобів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | обсяг видатків | грн | рішення ради , одержувач КП "Сквирське СКГ" | 257000,00 | 257000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | обсяг видатків | грн | рішення ради, одержувач КП "Сквираблагоустрій" | 90000,00 | 90000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | кількість одиниць придбаного обладнання/багаторічних насаджень | од. | клопотання КП "Сквирське СКГ, КП "Сквираблагоустрій" | 310 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | середні видатки на придбання одиниці | грн | розрахунок | 1119,00 | 839,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн | розрахунок | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники затрат (організація громадських робіт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | обсяг видатків | грн | рішення ради | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | кількість задіяного незайнятоно населення для організації проведення благоустрою міста | ос. | направлення на працевлаштування від Сквирського районного центру зайнятості | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | середні видатки на утримання одного працівника | грн | розрахунок | 1667,00 | 1667,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показники якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | темп зростання кількості залучених громадян порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова | В.А.Скочко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |